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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N584********258802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 11827 相片纸/铜版纸 | 得力/deli11827 | 包 | 5.00 | 25 | 125 |
| 2 | 千帆 A303 塑封膜 | 千帆A303 | 个 | 3.00 | 120 | 360 |
| 3 | FOOJO 高粘性网格布基双面胶带透明地毯胶 | foojofoojo双面胶 | 件 | 5.00 | 15 | 75 |
| 4 | 中华101-2B铅笔黑色12支装(单位:盒)无毒铅笔 | 中华/Zhonghua101 2B | 盒 | 30.00 | 9.5 | 285 |
| 5 | 南孚 5号普通干电池 5号碱性电池五号七号儿童玩具电池遥控器鼠标干电池 | 南孚/NANFU5号 | 粒/板 | 20.00 | 5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 明月幼儿园-采购
联系电话: 150****7971
传真:
地址: **县明月镇上学北路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: