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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********259003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 文房墨汁 | 得力/deli墨汁 | 瓶 | 20.00 | 6.5 | 130 |
| 2 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 得力/deli8521 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 晨光 ADM94520 文具透明抽杆夹 | 晨光/M GADM94520 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
| 4 | 得力 63102 文件夹得力(deli)5只A4透明拉杆夹/抽杆夹/报告夹/文件夹 25mm大背宽简历报告夹 学生考试收纳 63102白色 | 得力/deli63102 | 个 | 100.00 | 2.7 | 270 |
| 5 | 得力 5901 文件夹得力(deli)A4加宽加厚抽杆夹文件夹拉杆夹 | 得力/deli5901 | 个 | 200.00 | 1.2 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 铁留江
联系电话: 189****8345
传真:
地址: **镇工矿路388号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: