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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5868X****16006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三木 Q310 文件夹 | 三木/SunwoodQ310 | 个 | 5.00 | 110 | 550 |
| 2 | 三木 MC83 订书机 | 三木/SunwoodMC83 | 个 | 8.00 | 19 | 152 |
| 3 | 得力 2051 美工刀/刀片小号 | 得力/deli2051 | 把 | 5.00 | 4.5 | 22.5 |
| 4 | 晨光 41801 中性笔 | 晨光/M G41801 | 盒 | 3.00 | 58 | 174 |
| 5 | 晨光 N7108 胶水 | 晨光/M GN7108 | 个 | 1.00 | 5.8 | 5.8 |
| 6 | 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 | 晨光/M GMG-2130 | 支 | 9.00 | 3.8 | 34.2 |
| 7 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 3.00 | 1.8 | 5.4 |
| 8 | 得力/deli 5302文件夹(蓝/黑)(只) | 得力/deli5302 | 件 | 10.00 | 6.8 | 68 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 0994-****284
传真:
地址: ****市市六工镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: