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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:姚丽丽
项目联系电话:0999-****396
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市塔乡新路街7巷22号
采购单位联系人和联系方式:姚丽丽:186****5138
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****22617
采购单位预算编码:701007
三、成交信息
成交日期:2025年10月27日
总成交金额(元):1578 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**经济**区**路朝北122号宏祥园小区1号楼102号商铺 | 1578.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 0371S 订书机 | 得力/deli | 0371S | 3 | 18.0 | 54.0 | |
| 2 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | VR119 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 4 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deli | S01 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
| 5 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 6824 | 60 | 2.0 | 120.0 | |
| 6 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 6824 | 24 | 2.0 | 48.0 | |
| 7 | 绿联 25052 USB3.0千兆网卡网卡 | 绿联/Ugreen | 25052 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
| 8 | 传应 CR2032 纽扣电池 | 传应 | CR2032 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 9 | 华三 S8G-U 网络交换机 | 华三/H3C | S8G-U | 1 | 85.0 | 85.0 | |
| 10 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号碱性电池2粒 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 11 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号2粒(2代) | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 12 | 茶花 挂钩/粘钩 | 茶花 | 粘钩 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 13 | 得力 6906 笔芯替芯/铅芯 | 得力/deli | 6906 | 7 | 12.0 | 84.0 | |
| 14 | 科思特 K Q2612A/FX-9/FX-10/CRG303 硒鼓 | 科思特/KST | K Q2612A/FX-9/FX-10/CRG303 | 1 | 210.0 | 210.0 | |
| 15 | 惠普 108A 粉盒 | 惠普/HP | 108A | 3 | 90.0 | 270.0 | |
| 16 | 国际 BL-02 兄弟/联想/佳能/惠普/三星/奔图墨粉/碳粉 | 国际 | BL-02 | 3 | 70.0 | 210.0 | |
| 17 | 绿联 11230 网络线散装1米网线 | 绿联/Ugreen | 11230 | 70 | 2.5 | 175.0 | |
| 18 | 得力 抽杆夹小号 名片盒/本/夹/册 | 得力/deli | 63108 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: