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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N102********259801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 光达 12345 装扮用品五星**中国国旗 | 光达12345 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 2 | 南孚 9V碱性电池 电池/电力配件 电池9v | 南孚/NANFU9V碱性电池 | 节 | 2.00 | 13 | 26 |
| 3 | 南韩 固体胶35g 固体胶 | 南韩固体胶35g | 支 | 4.00 | 5 | 20 |
| 4 | 金派 JP18-65 笔记本 | 金派JP18-65 | 本 | 4.00 | 15 | 60 |
| 5 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 件 | 2.00 | 5 | 10 |
| 6 | 朗捷 活页本 | 朗捷/LONGELG-HYB-20534 | 本 | 6.00 | 18 | 108 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宣晓滨
联系电话: 135****7555
传真:
地址: 锦华大道33号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: