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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NH417********53201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 万用手册 活动手册 | A手册 | 本 | 80.00 | 10 | 800 |
| 2 | 真彩 WM-2102-36 水彩笔 | 真彩/TruecolorWM-2102-36 | 盒 | 30.00 | 25 | 750 |
| 3 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-919 | 包 | 20.00 | 3 | 60 |
| 4 | 得力 3151 学生用笔记本/笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 30.00 | 15 | 450 |
| 5 | 红双喜 5263 足球 足球 | 红双喜/DHS5263 | 个 | 2.00 | 150 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王文杰
联系电话: 152****8533
传真:
地址: **兵团****县米兰镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: