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一、采购人名称: ****(本级)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N740********25602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚电池 | 无品牌无型号 | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
| 2 | 复印纸 | 无品牌无型号 | 箱 | 20.00 | 200 | 4000 |
| 3 | 插页文件夹 | 无品牌无型号 | 个 | 10.00 | 28 | 280 |
| 4 | 晨光 AMP37801 铅笔 | 晨光/M GAMP37801 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 5 | 易思博 日记本 | 易思博/yesbond3260 | 本 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 6 | 湿手器 | 无品牌圆湿手器-1 | 个 | 3.00 | 4 | 12 |
| 7 | 晨光/M G AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 瓶 | 20.00 | 4.5 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****(本级)
联系人: 吕琪
联系电话: 139****4111
传真:
地址: **大街1688号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: