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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ******店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5472
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 日用百货>个人洗护/口腔护理>洗手液 蓝月亮洗手液 | 24 | 288.0 | 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮洗手液 | 验收通过 | |
| 2 | 万容 日用百货>一次性餐桌用品>塑杯 万容饮杯(1包100个) | 80 | 1280.0 | 万容/VARY\BY1002 | 验收通过 | |
| 3 | 1*15瓶 洁厕剂 洁厕精(帮洁) | 12 | 96.0 | 帮洁\1*15瓶 | 验收通过 | |
| 4 | N241-4(1/3CS) 打印/复印纸 得力二联二等份电脑打印纸 | 15 | 825.0 | 得力/deli\N241-4(1/3CS) | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 球纹手提包 | 4 | 60.0 | 晨光/M G\ABB93183 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 球纹手提包 | 4 | 60.0 | 晨光/M G\ABB93183 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝色小钢炮A4 80g 打印/复印纸 A4复印纸 | 2 | 448.0 | 小钢炮\蓝色小钢炮A4 80g | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |