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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********098********2025001605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABP88402 0.7mm黑色经典按动圆珠笔 办公子弹头原子笔 40支/盒 | 晨光/M GABP88402, | 盒 | 1.00 | 40 | 40 |
| 2 | 得力 30130 透明封箱胶带打包胶带 24mm*30y*50um 12卷/筒 | 得力/deli30130, | 筒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 3 | 得力 8463 30cm不锈钢直尺 测量绘图刻度尺子 带公式换算表 | 得力/deli8463, | 把 | 10.00 | 6.5 | 65 |
| 4 | 得力 6010 210mm 大号剪刀手工剪纸刀 | 得力/deli6010, | 把 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 5 | 得力 S02 中性笔签字笔 0.7mm子弹头按动笔水笔 黑色 12支/盒 | 得力/deliS02, | 支 | 2.00 | 25 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 155****7766
传真:
地址: 正****中心大楼12楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: