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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8307
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0399 订书机 | 1 | 100.0 | 得力/deli\0399 | 验收通过 | |
| 2 | 金士顿 DT100G3/128G U盘 | 2 | 224.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3/128G | 验收通过 | |
| 3 | 得力高 4k 卡纸 | 4 | 144.0 | 得力高\4k | 验收通过 | |
| 4 | 宣青 国画颜料 | 4 | 356.0 | 宣青\XQGBH-22S | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-317 接线板 | 5 | 450.0 | 公牛/BULL\GN-317 | 验收通过 | |
| 6 | 西部数据 WDBFTM0040BSL 4T 移动硬盘 | 3 | 1770.0 | 西部数据/WD\WDBFTM0040BSL | 验收通过 | |
| 7 | 得胜 E300W 扩音器 | 3 | 840.0 | 得胜/Takstar\E300W | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |