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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7822
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝鸟 70g 8k 打印/复印纸 | 8 | 1480.0 | 蓝鸟\70g 8k | 验收通过 | |
| 2 | 罗技 数码设备外接键盘 | 10 | 1250.0 | 罗技/Logitech\MK270 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 塑封膜 塑封膜 | 10 | 380.0 | 晨光/M G\塑封膜 | 验收通过 | |
| 4 | 兰韵 墨粉/碳粉 碳粉适用于505A/280A/7553A/5949A/2612A/7115A | 20 | 900.0 | 兰韵/lanyun\2612A | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |