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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********731********2025001604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3725 CD-R光盘 50片/筒 光盘 | 得力/deli3725, | 桶 | 12.00 | 93 | 1116 |
| 2 | 晨光 (M G)文具A4便携竖式书写板夹 记事夹文件夹垫板(带格子刻度尺) 单个装颜色随机ADM94510 | 晨光/M GADM94510, | 个 | 12.00 | 15 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 彭婷婷
联系电话: 158****9668
传真:
地址: ****中心5楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: