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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4808
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 团员证 | 150 | 300.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 宝** PTC-337 硒鼓 | 4 | 356.0 | 宝**/polytoner\PTC-337 | 验收通过 | |
| 3 | 得力6824 记号笔/粗笔 | 10 | 15.0 | 得力/deli\得力6824 | 验收通过 | |
| 4 | 维达/Vinda 200g 4层 10卷 卷筒纸V4073 | 4 | 128.0 | 维达/Vinda\V4073 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 得力9561纸杯(蓝)(100个/袋)250ml240g五星纸+18gPE膜 | 4 | 70.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |