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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4066
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年10月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 晨光/M G 金属美工刀 ASSN2239 【单把装】 | 25 | 50.0 | 晨光/M G\ASSN2239 | 验收通过 | |
| 2 | 清风 B338C2 抽纸 | 50 | 935.0 | 清风/qingfeng\B338C2 | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |