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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M102********00412
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0467 订书机 | 得力/deli0467 | 只 | 1.00 | 22 | 22 |
| 2 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554ES | 筒 | 10.00 | 8.9 | 89 |
| 3 | 妙洁 胶棉拖把 | 妙洁/magic胶棉拖把 | 把 | 1.00 | 39.9 | 39.9 |
| 4 | 得力 0764 烧水壶 办公家用电热水壶 | 得力/deli0764 | 只 | 2.00 | 140 | 280 |
| 5 | 公牛 GN-605 5米 电源插座 | 公牛/BULLGN-605 5米 | 个 | 2.00 | 95 | 190 |
| 6 | 五月花 水桶 | 五月花/MAY FLOWERWYH-YS305 | 只 | 1.00 | 45 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖瑶
联系电话: ****794****
传真:
地址: ****中心11楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县华商御**7栋
附件信息: