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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1255
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYD1K78 晨光活线本记事本/记录本 | 36 | 648.0 | 晨光/M G\APYD1K78 | 验收通过 | |
| 2 | AJD95790 晨光透明胶带/胶纸/胶条 | 72 | 144.0 | 晨光/M G\AJD95790 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 70801-48 得力水彩笔 | 20 | 1000.0 | 得力/deli\70801-48 | 验收通过 | |
| 4 | 仿真花卉/干花 | 36 | 648.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | MA47010 德仕通彩色复印纸 | 2 | 700.0 | 德仕通/DSTON\MA47010 | 验收通过 | |
| 6 | LINGS 气泡膜泡沫纸 | 100 | 400.0 | LINGS\泡沫纸 | 验收通过 | |
| 7 | 6055 得力剪刀 | 36 | 396.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |