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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1377Q****24601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 516 文件管理 妙普乐会计凭证收纳盒 凭证收纳盒A4大号15cm文件盒财务记账票据账本盒 1个15cm会计档案无酸纸【双面开 | 妙普乐516 | 个 | 150.00 | 8 | 1200 |
| 2 | 亦点 531 文件管理 牛皮漆布全宗卷盒收纳硬纸板档案会计财务记账整理A4全卷宗 牛皮纸全卷宗档案盒 | 亦点531 | 个 | 150.00 | 7 | 1050 |
| 3 | 得力 1555 电子计算器 | 得力/deli1555 | 个 | 1.00 | 53.5 | 53.5 |
| 4 | 得力 33321 文件夹 | 得力/deli33321 | 只 | 8.00 | 35 | 280 |
| 5 | 宝克 BC1371 票夹/长尾夹 | 宝克/BaokeBC1371 | 盒 | 2.00 | 40 | 80 |
| 6 | 索尼 DVD-R 光盘 | 索尼/SonyDVD-R | 桶 | 1.00 | 250 | 250 |
| 7 | 得力 33097 胶水 | 得力/deli33097 | 支 | 1.00 | 5 | 5 |
| 8 | 闪迪 U盘 | 闪迪/SandiskCZ74 | 个 | 2.00 | 150 | 300 |
| 9 | 得力 22800 笔记本 | 得力/deli22800 | 本 | 1.00 | 35 | 35 |
| 10 | 益好 差旅费报销单、粘贴单、出入库单 | 益好65231 | 本 | 6.00 | 16 | 96 |
| 11 | 齐心 A1258 档案盒 | 齐心/ComixA1258 | 个 | 1.00 | 7 | 7 |
| 12 | 得力 63210 档案盒 | 得力/deli63210 | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
| 13 | 装订线 | 无品牌10002 | 件 | 2.00 | 6 | 12 |
| 14 | 现代美GP-009中性笔 | 现代美GP-009 | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
| 15 | 得力9385三联多栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) | 得力/deli9385 | 件 | 2.00 | 2.5 | 5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 其米格
联系电话: 135****3513
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: