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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB095********9602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 1398 打包带 8K水粉纸 | 国产1398 | 卷 | 1.00 | 8 | 8 |
| 2 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 联想/lenovoDVD+R DL | 盒 | 2.00 | 160 | 320 |
| 3 | 晨光/M G ASS91387 剪刀 | 晨光/M GASS91387 | 把 | 2.00 | 8 | 16 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热孜玩古丽
联系电话: 147****7244
传真:
地址: **县**镇团结路411号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: