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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4291
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西莲云雾 绿茶 | 2 | 380.0 | 西莲云雾\ | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 6 | 72.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 SX110 U盘 | 2 | 90.0 | 联想/lenovo\SX110 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 起钉器 | 2 | 7.0 | 得力/deli\起钉器 | 验收通过 | |
| 5 | 洁柔 3层120抽24包 抽纸 | 4 | 112.0 | 洁柔/C S\3层120抽24包 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ARP50901C 中性笔 | 4 | 140.0 | 晨光/M G\ARP50901C | 验收通过 | |
| 7 | 茶花 脸盆 | 1 | 12.0 | 茶花\茶花茶花脸盆 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 63451 文件袋 | 5 | 30.0 | 得力/deli\63451 | 验收通过 | |
| 9 | 洁丽雅 运动毛巾 | 4 | 34.0 | 洁丽雅/grace\洁丽雅运动毛巾 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |