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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********924********2025001817
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADG98152 电子计算器 | 晨光/M GADG98152, | 个 | 90.00 | 17 | 1530 |
| 2 | 特步 896 跳绳 | 特步/XTEP896, | 根 | 90.00 | 17.9 | 1611 |
| 3 | 晨光 AGPK3507 中性笔 | 晨光/M GAGPK3507, | 盒 | 42.00 | 28 | 1176 |
| 4 | 安踏 ****311112R-1 5号篮球 | 安踏/ANTA****311112R-1, | 件 | 20.00 | 59 | 1180 |
| 5 | 晨光 AWPQ0510 无木可擦彩色铅笔 | 晨光/M GAWPQ0510, | 桶 | 100.00 | 22 | 2200 |
| 6 | 晨光 APY4621KE 卡纸 | 晨光/M GAPY4621KE, | 包 | 10.00 | 32 | 320 |
| 7 | 得力 7651 笔记本无线装订本40张/本 12本/包 (单位:包) | 得力/deli7651, | 包 | 50.00 | 39 | 1950 |
| 8 | 得力 2001 美工刀 | 得力/deli2001, | 把 | 10.00 | 3.3 | 33 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐红梅
联系电话: 189****2420
传真:
地址: ****中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: