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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2524401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 柒星 A4 75g 打印/复印纸 A4打印纸/复印纸 75g | 柒星A4 75g | 件 | 2.00 | 190 | 380 |
| 2 | 康师傅 包装饮用水 550ml 矿泉水/纯净水 | 康师傅包装饮用水 550ml | 件 | 6.00 | 20 | 120 |
| 3 | 博锐 P001 剃须刀/刀片 美工刀片/铲刀刀片 | 博锐P001 | 盒 | 2.00 | 7 | 14 |
| 4 | 齐心 B2769 剪刀 | 齐心/ComixB2769 | 把 | 2.00 | 7 | 14 |
| 5 | 天卓/TIZO TG31883 天卓TG31883速干中性笔签字笔 | 天卓/TIZOTG31883 | 盒 | 12.00 | 12 | 144 |
| 6 | 得力/deli 7093 固体胶(白)12支/盒 | 得力/deli7093 | 支 | 4.00 | 5 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付桥
联系电话: 133****8261
传真:
地址: ****州**市大西渠镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: