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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB153********7601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33440 档案盒 | 得力/deli33440 | 包 | 30.00 | 16.9 | 507 |
| 2 | 晨光 ABS92850 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92850 | 盒 | 10.00 | 19 | 190 |
| 3 | 得力 ZX002 相片纸 | 得力/deliZX002 | 包 | 24.00 | 27 | 648 |
| 4 | 彩格 CF230A PLUS 墨粉/碳粉 | 彩格CF230A PLUS | 瓶 | 20.00 | 30 | 600 |
| 5 | 天色 204A/CF510A 粉盒 | 天色204A/CF510A | 盒 | 1.00 | 148.58 | 148.58 |
| 6 | 绘威 CE261A 硒鼓 | 绘威CE261A | 套 | 1.00 | 140 | 140 |
| 7 | 齐心 FPP010 钢笔 | 齐心/ComixFPP010 | 支 | 10.00 | 19 | 190 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 董雪梅
联系电话: 180****2348
传真:
地址: **县经济新区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: