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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1J585********405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9560 得力9560纸杯 | 得力/deli9560 | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
| 2 | 舒布 抹布1 抹布 | 舒布抹布1 | 条 | 30.00 | 5 | 150 |
| 3 | 妙洁 脸盆 | 妙洁/magic洗脸盆 | 个 | 6.00 | 12 | 72 |
| 4 | 佳帮手佳帮手拖把桶 水桶手洗拖把盆拖布水桶长方形加大口径家用清洁手提拖把桶 | 佳帮手佳帮手佳帮手拖把桶 | 个 | 12.00 | 22 | 264 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王程程
联系电话: 155****2342
传真:
地址: ****关区人民大街11855号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: