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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M102********00004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兰诗 DA2160 水桶 | 兰诗DA2160 | 个 | 50.00 | 18 | 900 |
| 2 | 久洁 JJ-ZSB1119 久洁Jojell****工厂****工厂环卫工柏油道路地面清洁大号笤帚竹枝连体带叶4斤1把 | 久洁/JojellJJ-ZSB1119 | 把 | 35.00 | 9 | 315 |
| 3 | 益美得 FH-1248 簸箕 | 益美得FH-1248 | 个 | 80.00 | 13 | 1040 |
| 4 | 冰禹 BGA-32 扫把 | 冰禹BGA-32 | 把 | 120.00 | 6.5 | 780 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郄**
联系电话: ****043****
传真:
地址: **镇**街
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**镇**街
附件信息: