亳州市谯城区商务局关于报告夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年10月28日
摘要信息
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投标截止时间
招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****5026

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年10月28日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 63102 报告夹 2 40.0 得力/deli\63102 验收通过
2 得力 S935 铅笔 5 60.0 得力/deli\S935 验收通过
3 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 3 108.0 得力/deli\9076 验收通过
4 得力 33350 商标纸/标签纸 5 100.0 得力/deli\33350 验收通过
5 心相印 LR110 长卷卫生纸/无芯卫生纸 4 152.0 心相印/Mind Act Upon Mind\LR110 验收通过
6 得力 30184 胶带/胶纸/胶条 10 150.0 得力/deli\30184 验收通过
7 得力 64100 档案袋 3 90.0 得力/deli\64100 验收通过
8 妙洁 平底垃圾袋45cm*50cm 垃圾袋 30 90.0 妙洁/magic\平底垃圾袋45cm*50cm 验收通过
9 得力 7406 打印/复印纸 1 180.0 得力/deli\7406 验收通过
10 得力 0012 订书钉 10 130.0 得力/deli\0012 验收通过
11 得力 0051 别针/回形针/大头针 10 200.0 得力/deli\0051 验收通过
12 得力 789 电话机(有绳/无绳/网络) 1 119.0 得力/deli\789 验收通过
13 得力 日记本 10 245.0 得力/deli\7946 验收通过
14 得力 DL-1502 专用计算器 3 90.0 得力/deli\DL-1502 验收通过
15 富光 茶壶 4 220.0 富光\2L 验收通过
16 南孚 5号电池8粒 普通干电池 3 72.0 南孚/NANFU\5号电池8粒 验收通过
17 得力 9864 印油/印泥/** 4 60.0 得力/deli\9864 验收通过
18 得力 7480 打印/复印纸 3 540.0 得力/deli\7480 验收通过
19 脸盆 4 140.0 茶花\茶花-0404 验收通过
20 孚日洁玉 运动毛巾 10 250.0 孚日洁玉\DS0-103F-JD 验收通过
21 艺姿 扫把 2 70.0 艺姿\YZ-S108 验收通过
22 齐心 EG6600 中性笔 3 36.0 齐心/Comix\EG6600 验收通过
23 得力 6600 中性笔 3 36.0 得力/deli\6600 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****107001





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