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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M102********00423
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卡纸 | 无品牌卡纸 | 张 | 50.00 | 2 | 100 |
| 2 | 晨光(M G)纸杯 一次性加厚型(50pcs) 单色 7盎司 ARC92511【50个/包】 | 晨光/M GARC92511 | 包 | 30.00 | 15 | 450 |
| 3 | 晨光(M G)文具3#镀镍防锈盒装回形针 金属曲别针 100枚/盒 ABS91696【10盒装】 | 晨光/M GABS91696 | 盒 | 5.00 | 24.8 | 124 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王瑜
联系电话: 079****1353
传真:
地址: 旭日街道育才路17号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市其它区**省**市广信区七六路36号69栋104号
附件信息: