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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5676
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 读者 A4 70g 打印/复印纸 | 14 | 3360.0 | 读者\A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 聚能环4代5号 普通干电池 | 30 | 144.0 | 南孚/nanfu\聚能环4代5号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63755 商务公文包 | 15 | 660.0 | 得力/deli\63755 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 15 | 225.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 2层200抽 抽纸 | 15 | 120.0 | 清风/qingfeng\2层200抽 | 验收通过 | |
| 6 | 卷筒纸 维达V4073-A蓝色经典四层200克104*138mm10*6*1(提) | 15 | 495.0 | 维达/Vinda\V4073-A | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30239 胶带/胶纸/胶条 | 15 | 120.0 | 得力/deli\30239 | 验收通过 | |
| 8 | 妙洁 塑杯 | 30 | 300.0 | 妙洁/magic\妙洁一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 9 | 茶花 1523 垃圾桶 | 8 | 120.0 | 茶花\1523 | 验收通过 | |
| 10 | 卫洋 001 扫把 | 8 | 112.0 | 卫洋\001 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 垃圾袋 | 30 | 150.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 85609 烧水壶 | 5 | 690.0 | 得力/deli\85609 | 验收通过 | |
| 13 | 乐活天章 70g 16K 打印/复印纸 A3纸 | 8 | 1920.0 | 乐活天章\70g 16K | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |