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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5664
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 日记本 | 20 | 240.0 | 得力/deli\3343 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DBH-2612AX2 硒鼓 | 12 | 2640.0 | 得力/deli\DBH-2612AX2 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 5kg 洗手液 | 5 | 290.0 | 蓝月亮/Blue moon\5kg | 验收通过 | |
| 4 | 得力 18275-03 多功能插座 | 6 | 288.0 | 得力/deli\18275-03 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 **把 | 5 | 140.0 | 妙洁/magic\60202 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli S55中性笔 | 144 | 288.0 | 得力/deli\S55 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |