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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********258401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3151 25K100张商务皮面本 棕色 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 20.00 | 13 | 260 |
| 2 | 英雄(HERO)钢笔学生正姿日常书写练字墨水笔359 EF尖(含6支墨囊) 常规-红 | 英雄/HERO359EF | 件 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 欧伦泰 党徽 标准型 别针/磁铁 | 欧伦泰20 | 件 | 60.00 | 1 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马顺朝
联系电话: 191****5558
传真:
地址: **县世纪大道4号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: