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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9894
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 聚能环4代5号 普通干电池 | 10 | 48.0 | 南孚/nanfu\聚能环4代5号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 63755 商务公文包 | 5 | 220.0 | 得力/deli\63755 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ASS91495 剪刀 | 3 | 42.0 | 晨光/M G\ASS91495 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 A199 中性笔 | 15 | 360.0 | 得力/deli\A199 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 2层200抽 抽纸 | 30 | 240.0 | 清风/qingfeng\2层200抽 | 验收通过 | |
| 6 | 卷筒纸 维达V4073-A蓝色经典四层200克104*138mm10*6*1(提) | 15 | 495.0 | 维达/Vinda\V4073-A | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30239 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 40.0 | 得力/deli\30239 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 四联文件栏 | 10 | 400.0 | 得力/deli\9835 | 验收通过 | |
| 9 | 妙洁 塑杯 | 30 | 300.0 | 妙洁/magic\妙洁一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 10 | 茶花 1523 垃圾桶 | 2 | 30.0 | 茶花\1523 | 验收通过 | |
| 11 | 兰诗 簸箕 | 2 | 46.0 | 兰诗\铁簸箕 加厚 不锈钢 | 验收通过 | |
| 12 | 卫洋 001 扫把 | 5 | 70.0 | 卫洋\001 | 验收通过 | |
| 13 | 茶花 117001 水桶 | 5 | 90.0 | 茶花\117001 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0465 订书机 | 6 | 210.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 垃圾袋 | 35 | 175.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 85609 烧水壶 | 2 | 276.0 | 得力/deli\85609 | 验收通过 | |
| 17 | 尔蓝 吸水拖把 | 2 | 36.0 | 尔蓝\JM06 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |