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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5017
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli 2092 美工刀(银色)(单位:把) | 3 | 64.5 | 得力/deli\2092 | 验收通过 | |
| 2 | 印油/印泥/**/ 得力/deli 9860快干**(红)(只) | 1 | 10.8 | 得力/deli\9860 | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 6010剪刀 | 3 | 28.5 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 4 | 订书机/得力/deli 0468 省力 订书机 (单位:台) | 1 | 28.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |