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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1A197****253001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 夏普 MX-315CT 粉盒MX-315CT适用M2658/3158 | 夏普/SharpMX-315CT | 支 | 3.00 | 370 | 1110 |
| 2 | 得力 8145 修正液/修正带/修正贴 修正带(混) | 得力/deli8145 | 个 | 3.00 | 5 | 15 |
| 3 | 得力 7601 便签本/便条纸/N次贴 便条纸带盒107*96(白)(盒) | 得力/deli7601 | 盒 | 2.00 | 9 | 18 |
| 4 | 得力 5624ES 75mm单只装A4粘扣档案盒塑料文件盒 | 得力/deli5624ES | 个 | 8.00 | 15 | 120 |
| 5 | 铁书立02 | 得力/deliSL-2 | 个 | 2.00 | 24 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 珠丽
联系电话: 131****1746
传真:
地址: **市**区河滩北路1067号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: