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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8323
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 MG6102 替芯/铅芯 | 6 | 108.0 | 晨光/M G\MG6102 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 GP-1008 中性笔 | 6 | 216.0 | 晨光/M G\GP-1008 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30067 胶带/胶纸/胶条 pet双面胶带 | 6 | 60.0 | 得力/deli\30067 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AWP36837 铅笔 | 3 | 54.0 | 晨光/M G\AWP36837 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7101 胶棒 固体胶 | 6 | 18.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ACT56110 修正液/修正带/修正贴 | 60 | 300.0 | 晨光/M G\ACT56110 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |