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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5929
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 彩泥工具 | 30 | 30.0 | 无品牌\彩泥工具 | 验收通过 | |
| 2 | 超轻黏土 | 100 | 800.0 | 无品牌\黏土 | 验收通过 | |
| 3 | 细铁丝 直径:0.4mm | 5 | 60.0 | 无品牌\0.4mm | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0603 剪刀 | 30 | 114.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 A4彩色卡纸 120张/包 硬卡纸 | 2 | 24.0 | 晨光/M G\A4彩色卡纸 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |