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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N333********2534604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 欣图 N12 圣诞用品/礼品/装饰品 | 欣图/xintuN12 | 个 | 2.00 | 98 | 196 |
| 2 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 件 | 1.00 | 16 | 16 |
| 3 | 得力 S521 白板笔 | 得力/deliS521 | 盒 | 1.00 | 25 | 25 |
| 4 | 得力 5538 文件夹 | 得力/deli5538 | 包 | 12.00 | 19 | 228 |
| 5 | 绿联 US304 连接线/连接器/转换器 | 绿联/UgreenUS304 | 根 | 2.00 | 45 | 90 |
| 6 | 得力 63209 档案盒 | 得力/deli63209 | 只 | 15.00 | 10 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 苏比努尔
联系电话: 152****9253
传真:
地址: **区环卫南路99号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: