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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2516602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APY1DK78 学生用笔记本 | 晨光/M GAPY1DK78 | 本 | 8.00 | 18.5 | 148 |
| 2 | 得力 78556 别针/回形针/大头针 | 得力/deli78556 | 筒 | 8.00 | 6.5 | 52 |
| 3 | 得力 924 文件篮 | 得力/deli924 | 只 | 2.00 | 10 | 20 |
| 4 | 得力 PP610 文件夹 | 得力/deliPP610 | 个 | 120.00 | 1.85 | 222 |
| 5 | 8554ES 票夹/长尾夹/得力彩色长尾票夹筒装 | 得力/deli8554ES | 筒 | 24.00 | 12 | 288 |
| 6 | 得力 5480 档案夹/A4文件夹带孔 蓝色 | 得力/deli5480 | 个 | 30.00 | 29 | 870 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐**
联系电话: 180****2280
传真:
地址: ****湾街45号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: