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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2499
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\APYRA610 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 7号2粒 普通干电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号2粒 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8551ES 长尾夹 | 20 | 260.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 4 | 金录 2545 聘书 | 40 | 600.0 | 金录\2545 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5683 档案盒 | 40 | 320.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0015 订书钉 | 10 | 150.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S221 黑色替芯 | 20 | 300.0 | 得力/deli\S221 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AGPA9804A 针管笔 | 6 | 216.0 | 晨光/M G\AGPA9804A | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0368 订书机 | 8 | 200.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 10 | 申士 18-35 18K PU 笔记本 | 30 | 480.0 | 申士\18-35 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |