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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0783
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 A1塑料杯200ml 塑杯 | 4 | 340.0 | 富强\A1塑料杯200ml | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9383 单据/收据/凭证(1本装) | 10 | 20.0 | 得力/deli\9383 | 验收通过 | |
| 3 | 维邦 超质感面巾纸4层无香 抽纸 | 48 | 1200.0 | 维邦\超质感面巾纸4层无香 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-607 电源插座 | 1 | 42.0 | 公牛/BULL\GN-607 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |