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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2093
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 印德美 手提金库/印章箱 | 1 | 60.0 | 印德美\印章定制 | 验收通过 | |
| 2 | 印德美 印章 手提金库/印章箱 | 2 | 90.0 | 印德美\光敏印章 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7157 便签本/便条纸/N次贴 | 12 | 36.0 | 得力/deli\7157 | 验收通过 | |
| 4 | 美的 SP50E502 烧水壶 | 2 | 270.0 | 美的/Midea\SP50E502 | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 LP-6701 平板拖把 | 1 | 45.0 | 好媳妇\LP-6703 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 | 12 | 62.4 | 得力/deli\21553 | 验收通过 | |
| 7 | 兰诗 簸箕 | 1 | 15.0 | 兰诗\TTB-1504 | 验收通过 | |
| 8 | 美丽雅 HC064287 扫把 | 1 | 15.0 | 美丽雅/MARYYA\HC064287 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 1526 算术型计算器 | 2 | 90.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |