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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********255601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金一点 JYDGWB5029 牛津布公务收纳包5029号 公文包 收纳包 | 金一点JYDGWB5029 | 只 | 15.00 | 58.8 | 882 |
| 2 | 凯盾 XXGZ 卡通/动漫周边 | 凯盾XXGZ | 个 | 100.00 | 68 | 6800 |
| 3 | 凯盾 SQC 宣传书签尺 文具尺 文具套装/礼盒 | 凯盾SQC | 个 | 500.00 | 7.2 | 3600 |
| 4 | 凯盾 XXD 宣传袋 绒布学习袋 文具袋 包装袋 | 凯盾XXD | 只 | 300.00 | 19.8 | 5940 |
| 5 | 凯盾 ZBXH 宣传用纸杯 一次性纸杯 塑杯 | 凯盾ZBXH | 只 | 500.00 | 1.78 | 890 |
| 6 | 凯盾 ZBXH 宣传用纸杯 一次性纸杯 塑杯 | 凯盾ZBXH | 只 | 500.00 | 1.78 | 890 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 176****3056
传真:
地址: ****市新区昆仑街515号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: