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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********932********2025002005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8014 钢质切纸机裁纸刀 | 得力/deli8014, | 台 | 1.00 | 77.76 | 77.76 |
| 2 | 得力 7092 固体胶(白)(只) | 得力/deli7092, | 支 | 12.00 | 2 | 24 |
| 3 | 得力 7534 绘画4B黄色美术绘图考试橡皮 30块/盒 | 得力/deli7534, | 块 | 1.00 | 12.8 | 12.8 |
| 4 | 得力 S101 臻顺滑中性笔签字笔 0.5mm子弹头按动笔 ins风 黑 12支/盒 | 得力/deliS101, | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒋浩
联系电话: 181****7827
传真: /
地址: ****旅游局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: