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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0U310****256602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 铼德 BD-R RITEK/铼德100G光盘 蓝光刻录盘BD-RXL 5片装 | 铼德/RiTEKBD-R | 盒 | 5.00 | 200 | 1000 |
| 2 | 真彩 A12 中性笔 钻石头黑色 0.5mm | 真彩/TruecolorA12 | 盒 | 20.00 | 25 | 500 |
| 3 | 得力 A4透明抽杆夹,每包10个装 | 得力/deli6312 | 个 | 20.00 | 30 | 600 |
| 4 | 晨光档案盒 | 晨光/M GADM92989 | 个 | 60.00 | 10 | 600 |
| 5 | 晨光打印纸 | 晨光/M GA4 70g 8包/箱 | 件 | 15.00 | 220 | 3300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李洪盈
联系电话: 177****7200
传真:
地址: ****园区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: