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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB171********21801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AJD957F8 双面胶带 | 晨光/M GAJD957F8 | 卷 | 50.00 | 3 | 150 |
| 2 | 得力 牛皮纸胶带美纹纸胶带/装修遮蔽带/无痕纸/贴膜 | 得力/deli30668 | 卷 | 50.00 | 2 | 100 |
| 3 | 晨光 7106 胶带/胶纸/胶条打包封箱胶带 透明胶宽胶带 封口胶带 大卷透明胶带 封箱打包工具 宽4.35cm厚1.2cm长40m | 晨光/M G7106 | 卷 | 50.00 | 4 | 200 |
| 4 | 齐心/Comix B2711 剪刀 | 齐心/ComixB2711 | 把 | 16.00 | 6.8 | 108.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王岩
联系电话: 135****1410
传真:
地址: 辉****镇东**街38号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: