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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M102********00408
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 无品牌 001 ****幼儿园三好学生表扬奖励加厚荣誉奖状可打印 8K经典通用奖状纸 16K经典通用奖状纸 万用手册 | 无品牌001 | 张 | 1000.00 | 0.15 | 150 |
| 2 | "DJO 001 得 天 牌 200克 4开 彩 色 卡 纸 美工类 | "DJO001 | 个 | 500.00 | 0.69 | 345 |
| 3 | 得力/deli 001 文 具 办 公 剪 刀 家 用 剪 纸 刀 黑色 美工类 | 得力/deli001 | 包 | 50.00 | 3.9 | 195 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 方佳
联系电话: ****040****
传真:
地址: **省**市红谷滩区**街道**支路16号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市******花园小区A39号商铺
附件信息: