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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M102********00003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 通用款黑板报装饰墙贴画边框教****小学****幼儿园 特大 | 无品牌黑板报贴画 | 套 | 21.00 | 100 | 2100 |
| 2 | 飞博士 毛毡板 照片墙 展示墙 留言板教室自粘毛毡 | 飞博士毛毡软木墙 | 块 | 21.00 | 99 | 2079 |
| 3 | 得力 0021 得力0021彩色工字钉(混)(35枚/盒) | 得力/deli0021 | 盒 | 7.00 | 3 | 21 |
| 4 | 【运费】 | 件 | 1.00 | 240 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 戴晓玲
联系电话: ****996****
传真:
地址: 桑家老屋路12号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**市场二期F栋1-23
附件信息: