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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********512********2025002404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(12支/盒) | 得力/deliS01, | 盒 | 6.00 | 28.16 | 168.96 |
| 2 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU7号, | 对 | 20.00 | 6 | 120 |
| 3 | 得力 3151 25K100张笔记本子 | 得力/deli3151, | 本 | 6.00 | 25 | 150 |
| 4 | 晨光 MG-6102 0.5mm子弹头中性笔芯 | 晨光/M GMG-6102, | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗虹
联系电话: 152****5673
传真:
地址: **省长****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: