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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB171********24202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 纸杯 马克杯 | 妙洁/magic纸杯 | 套 | 10.00 | 9 | 90 |
| 2 | 得力 1555 电子计算器 | 得力/deli1555 | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 3 | 晨光 ADM95079 文件袋 | 晨光/M GADM95079 | 只 | 20.00 | 4 | 80 |
| 4 | 得力 8552A 票夹/长尾夹 大号长尾夹 | 得力/deli8552A | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 5 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 盒 | 4.00 | 48 | 192 |
| 6 | 唐都 办公笔记本32K本子B5日记软抄本 60张120页 | 唐都32K | 本 | 20.00 | 5 | 100 |
| 7 | 洁柔 JX024-12A 大盘纸 卷筒纸 | 洁柔/C SJX024-12A | 箱 | 2.00 | 160 | 320 |
| 8 | 晨光 宣纸 | 晨光/M G12格 5包装 | 包 | 5.00 | 17 | 85 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王超
联系电话: 131****6121
传真:
地址: 辉****镇东**街38号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: