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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5201
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 理光 3345 版纸 适用于DD 3345C (2卷/盒) | 18 | 6840.0 | 理光/RICOH\3345 | 验收通过 | |
| 2 | 优必利 棉蜡塔线 装订线 粗棉线 会计凭证装订线 白线**线财务用品 每卷约145米 | 16 | 96.0 | 优必利\棉蜡塔线 | 验收通过 | |
| 3 | 威猛先生 500g 84消毒液 | 360 | 2520.0 | 威猛先生/Mr Muscle\500g | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS91697 ABS91697 办公用3号金属回形针PVC筒装【单筒装】 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\ABS91697 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92642 晨光/M G ABS92642 票夹 | 60 | 240.0 | 晨光/M G\ABS92642 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |