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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N722********258201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 胶水/固体胶水得力固体胶胶棒大号12支21g笔形学生用文具强力透明36g大容量胶棒 7101经典款(9g-1支) | 得力/deli7101 | 支 | 200.00 | 3.5 | 700 |
| 2 | 得力 0371 得力0371省力订书机大号迷你加厚型可钉50页订书器办公用订书机 0371黑色色订书器 一台 | 得力/deli0371 | 个 | 45.00 | 35 | 1575 |
| 3 | 得力 0050 得力(deli)50mm大号回形针 电镀金属曲别针 100枚/盒 0050 | 得力/deli0050 | 盒 | 250.00 | 5.5 | 1375 |
| 4 | 得力 0012S 得力(deli)0012S省力订书钉1000枚/盒(单位:盒)银灰 | 得力/deli0012S | 盒 | 175.00 | 2 | 350 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李晓燕
联系电话: 173****3393
传真:
地址: ****县草湖乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: