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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2025002601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 理光 3345 版纸 适用于DD 3345C (2卷/盒) | 理光/RICOH3345, | 盒 | 18.00 | 380 | 6840 |
| 2 | 优必利 棉蜡塔线 装订线 粗棉线 会计凭证装订线 白线**线财务用品 每卷约145米 | 优必利棉蜡塔线, | 卷 | 16.00 | 6 | 96 |
| 3 | 威猛先生 500g 84消毒液 | 威猛先生/Mr Muscle500g, | 瓶 | 360.00 | 7 | 2520 |
| 4 | 晨光 ABS91697 ABS91697 办公用3号金属回形针PVC筒装【单筒装】 | 晨光/M GABS91697, | 桶 | 20.00 | 5 | 100 |
| 5 | 晨光 ABS92642 晨光/M G ABS92642 票夹 | 晨光/M GABS92642, | 只 | 60.00 | 4 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘长德
联系电话: 187****6776
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: